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答疑老师:高老师
主表,A105000 A105050 A105080 A106000 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:wam
建议核实一下,成本、费用的完整性,收入是否在纳税时间 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
不需要申报,上述不属于关联业务 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
账务无需调整,报表也不需要 查看全部回复
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答疑老师:张
同学你好处置当年要把折旧数纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,马上发给你 查看全部回复
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答疑老师:李凤
需要 查看全部回复
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不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
企业所得税预缴是根据季度企业应纳税所得额预缴,没有比例要求 查看全部回复
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业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,这些属于税会差异,不用调整会计凭证和报表 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
建议最好是把上半年接起来 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,如果没有要调整的就账面金额,实际金额和税收金额保持一致,数据根据账面各科目金额填写 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
发票为什么不入账 查看全部回复
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账上可以先放着等票来,汇算清缴要填,但要在纳税调整的表里调增 查看全部回复
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同学你好,汇算清缴截止时间是5.31,你重置申报清册试试呢 查看全部回复
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A105080:资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表,需要填写 查看全部回复
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答疑老师:李可可
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
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同学你好,是从业人数那里吗?填写你们单位的人数 查看全部回复
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公众号:会计宝
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